12月26日,財政部、國務院國資委、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯合發(fā)布《關于嚴格執(zhí)行企業(yè)會計準則切實做好企業(yè)2022年年報工作的通知》?!锻ㄖ芬?,切實加強組織實施與監(jiān)督檢查,認真扎實做好企業(yè)2022年年報工作。企業(yè)應當嚴格執(zhí)行會計準則,加強內部控制,全面提升2022年年報質量。
《通知》要求,企業(yè)應當嚴格執(zhí)行會計準則,加強內部控制,全面提升2022年年報質量。上市公司應當充分關注收入確認、債務重組、破產重整、大股東捐贈、政府補助、會計政策變更等事項對企業(yè)財務狀況和經營成果等的影響,不得通過違規(guī)調節(jié)會計信息規(guī)避退市等監(jiān)管要求。執(zhí)行企業(yè)內部控制規(guī)范體系的上市公司應當按照有關要求,建立健全公司內部控制體系,重點提升資金資產、收入、成本費用、投資活動、關聯交易、重要風險業(yè)務和重大風險事件、財務報告編制等領域內部控制的有效性。
《通知》要求,會計師事務所應當提高審計質量,充分發(fā)揮社會審計鑒證作用。會計師事務所在進行年報審計時,應當密切關注企業(yè)內外部環(huán)境對企業(yè)經營產生的影響,切實貫徹落實風險導向審計理念和方法,重點關注業(yè)績大幅波動、債務風險較高的企業(yè)、以及從事貿易業(yè)務的非貿易企業(yè)和貿易業(yè)務規(guī)模較大的其他企業(yè),對財務舞弊等風險因素保持警覺,特別注意貨幣資金、存貨、在建工程和購置資產、資產減值、收入、境外業(yè)務、企業(yè)合并、商譽、金融工具、濫用會計政策和會計估計、關聯方關系及交易等11個近年來財務舞弊易發(fā)高發(fā)的領域。
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