本報記者 吳曉璐
2月19日,證監(jiān)會表示,為進一步優(yōu)化審計與評估機構(gòu)執(zhí)業(yè)生態(tài),壓實“看門人”責任,督促審計與評估機構(gòu)規(guī)范執(zhí)業(yè),提升資本市場特別是上市公司財務信息質(zhì)量,2020年證監(jiān)會組織系統(tǒng)單位對2家審計機構(gòu)、2家評估機構(gòu)實施全面檢查,合計抽查31個審計項目、19個評估項目;對11個審計項目、7個評估項目實施專項檢查;組織開展上市公司控股股東資金占用審計專題檢查,共抽查82個審計項目;各證監(jiān)局結(jié)合轄區(qū)實際,自主對217個審計項目、37個評估項目進行了檢查。
證監(jiān)會在檢查中發(fā)現(xiàn)以下三方面問題:在機構(gòu)管理方面,普遍存在內(nèi)部管控不完善,總部對分支機構(gòu)的一體化管理不到位,質(zhì)量控制體系和獨立性管理有缺陷,分級復核形式化,或有收費時有發(fā)生等通病。個別機構(gòu)未與所屬集團保持獨立運營,業(yè)務收入重復計算,備案信息不準確,分支機構(gòu)管理混亂。此外,還存在個別負責人員不配合檢查,簽字資產(chǎn)評估師未實質(zhì)參與項目執(zhí)業(yè),執(zhí)業(yè)人員違法買賣股票等人員管理問題。
在審計執(zhí)業(yè)方面,除常見的函證、監(jiān)盤、分析程序、審計抽樣、截止性測試、關聯(lián)方審計等基礎程序執(zhí)行不到位外,缺乏執(zhí)業(yè)懷疑、對重大異常情況和重要審計證據(jù)中的異常跡象未保持合理關注、未采取進一步應對措施的問題比較突出。部分項目對舞弊風險考慮不充分;內(nèi)部控制測試流于形式;商譽減值測試審計程序不到位,特別是在資產(chǎn)組的劃分、變更等方面;對保理業(yè)務審計證據(jù)不充分,未對與應收賬款相關的基礎業(yè)務真實性進行調(diào)查;非無保留審計意見依據(jù)不充分、類型不恰當;職業(yè)判斷明顯不當,未識別出政府補助相關重大錯報;未發(fā)現(xiàn)公司涉嫌通過虛構(gòu)業(yè)務形成的財務舞弊。
在評估執(zhí)業(yè)方面,收益法評估中對營業(yè)收入及其增長率、毛利率、折現(xiàn)率等主要參數(shù)預測依據(jù)不充分,未恰當說明預測趨勢與歷史業(yè)績和現(xiàn)實經(jīng)營狀況、行業(yè)狀況存在較大差異的合理性和可持續(xù)性等問題依然突出。部分項目現(xiàn)場調(diào)查不到位,對合同、訂單等重要資料收集不充分,核查驗證不謹慎;投資價值的價值類型選擇不恰當;營運資金計算錯誤;市場法和收益法中可比公司選取標準不一致、選取結(jié)果不恰當;涉及土地評估中基準地價系數(shù)修正法的多項參數(shù)確定不合理;商譽減值評估中未關注資產(chǎn)組范圍變更的合理性,評估方法使用不當;收益法評估中財務費用存在明顯的計算錯誤,對評估結(jié)果造成較大影響。
證監(jiān)會表示,根據(jù)本次全面檢查及專項檢查情況,擬對8家次審計機構(gòu)及28人次注冊會計師、6家次評估機構(gòu)及27人次資產(chǎn)評估師、6名違法買賣股票的執(zhí)業(yè)人員采取出具警示函的行政監(jiān)管措施并記入誠信檔案,同時對部分涉嫌違法違規(guī)的問題線索移交稽查處理。各證監(jiān)局根據(jù)檢查情況對105家次審計機構(gòu)及225人次注冊會計師、22家次評估機構(gòu)及47人次資產(chǎn)評估師分別采取了出具警示函、監(jiān)管談話等行政監(jiān)管措施并記入誠信檔案。
證監(jiān)會強調(diào),資本市場是以高質(zhì)量信息披露為基礎的市場,審計與評估機構(gòu)是保障公眾公司財務信息質(zhì)量的“看門人”。下一步,證監(jiān)會將按照黨中央、國務院決策部署,落實“建制度、不干預、零容忍”的要求,堅持“四個敬畏、一個合力”的監(jiān)管理念,持續(xù)加強資本市場會計監(jiān)管,促進審計與評估機構(gòu)全面提升執(zhí)業(yè)能力,構(gòu)建良性執(zhí)業(yè)生態(tài),切實提高資本市場財務信息質(zhì)量,服務經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
(編輯 田冬)
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